Dados do pagamento de número 02070001


  • Data do pagamento 02/07/2020
  • Valor 3.578,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.578,55 7448 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 19050005
  • Empenho feito em 19/05/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: POSTO SHALOM L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisição de Combustivel ( diesel e etanol)para atender as necessidadesda secretaria de saude, destinado ao PAB, conforme pregão Nº 9/2020-0001; contrato Nº 20200309, ao meses de maio à junho de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19050005 19 de maio de 2020 Empenho Realizado 18.000,00
21050005 21 de maio de 2020 Liquidação Realizado 4.729,32
01060002 1 de junho de 2020 Liquidação Realizado 4.333,16
05060038 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 4.729,32
05060001 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 4.333,16
19060010 19 de junho de 2020 Liquidação Realizado 3.578,55
01070003 1 de julho de 2020 Empenho Anulado 5.358,97
02070001 2 de julho de 2020 Pagamento Realizado 3.578,55