Dados do pagamento de número 05060026


  • Data do pagamento 05/06/2020
  • Valor 4.981,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.981,00 11329 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 22050002
  • Empenho feito em 22/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LOJA MODELAR L TDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 060 - Secretaria de Cultura, Desporto e Turism
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Gestão e Manut.da Secretaria de Desp. Cultura e Turismo
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção da Secretaria de Desporto, Cultura e Turismo
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de material permanente: armários, ar condicionados, gaveteiros e fogão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Pregão Presencial 9/2019-0012 e contrato 20200112.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22050002 22 de maio de 2020 Empenho Realizado 4.981,00
26050002 26 de maio de 2020 Liquidação Realizado 4.981,00
05060026 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 4.981,00