Dados do pagamento de número 26060001


  • Data do pagamento 26/06/2020
  • Valor 800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 800,00 15766 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 20050012
  • Empenho feito em 20/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L S BRAGA COM. DE PEÇAS E SE RV. DE MANUT. DE VEIC. EIREL I
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: aquidiçao de peças para o veiculo Mobi QDZ-0025, para atender as necessidades da sec. de saude.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20050012 20 de maio de 2020 Empenho Realizado 800,00
21050007 21 de maio de 2020 Liquidação Realizado 800,00
26060001 26 de junho de 2020 Pagamento Realizado 800,00