Dados do pagamento de número 11080003


  • Data do pagamento 11/08/2020
  • Valor 4.901,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.901,00 81101 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 02040014
  • Empenho feito em 02/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F A DE SOUZA C AMPOS-ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisição de refeições do tipo: Carne bovina e Mistão, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,conforme contrato nº20200218.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02040014 2 de abril de 2020 Empenho Realizado 4.914,00
04060007 4 de junho de 2020 Liquidação Realizado 4.901,00
05060001 5 de junho de 2020 Empenho Anulado 13,00
11080003 11 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 4.901,00