Dados do pagamento de número 27070011


  • Data do pagamento 27/07/2020
  • Valor 11.933,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.247,31 72705 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 165662
N/A Débito 4.685,94 72706 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 165662

Dados do empenho de número 03060002
  • Empenho feito em 03/06/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: EQUATORIAL ENE RGIA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Forneciemnto de Energia Eletrica agrupada para antender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente ao 2° quadrimestre de 2020, de maio a agosto.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03060002 3 de junho de 2020 Empenho Realizado 58.000,00
05060004 5 de junho de 2020 Liquidação Realizado 12.182,11
24060053 24 de junho de 2020 Pagamento Realizado 12.182,11
07070003 7 de julho de 2020 Liquidação Realizado 11.933,25
27070011 27 de julho de 2020 Pagamento Realizado 11.933,25
07080005 7 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 15.367,22