Dados do pagamento de número 11080015


  • Data do pagamento 11/08/2020
  • Valor 4.439,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.439,00 14616 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 17060003
  • Empenho feito em 17/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CROI COMPUTADO R LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de 01 computador e 2 impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17060003 17 de junho de 2020 Empenho Realizado 4.439,00
19060005 19 de junho de 2020 Liquidação Realizado 4.439,00
11080015 11 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 4.439,00