Dados do pagamento de número 02010004


  • Data do pagamento 02/01/2020
  • Valor 9.981,36 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.981,36 7448 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 02010055
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO SHALOM L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2018-0001'
  • Unidade orçamentária: 091 - Secretaria de Transportes
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Transporte
  • Projeto / Atividade: 2.102 - Manutenção da Secretaria de Transportes
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de Combustível (diesel)para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, conforme pregão Nº 9/2018-0001 e contrato Nº 20190306 e 1° Aditivo.DEA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010055 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 9.981,36
02010048 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 9.981,36
02010004 2 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 9.981,36