Dados do pagamento de número 10010033


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 1.217,72 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.217,72 7448 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 10010043
  • Empenho feito em 10/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO SHALOM L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2018-0001'
  • Unidade orçamentária: 010 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestao do Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de Combustível ( diesel )para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita Municipal, conforme pregão Nº 9/2018-001 e contrato Nº20190306. DEA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010043 10 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.217,72
10010046 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.217,72
10010033 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.217,72