Dados do pagamento de número 03010002


  • Data do pagamento 03/01/2020
  • Valor 5.369,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.369,80 10301 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 03010092
  • Empenho feito em 03/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: W C DE SOUZA-M E
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de material hidráulico e material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. DEA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010092 3 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 5.381,70
03010066 3 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 5.369,80
03010002 3 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 5.369,80
06010002 6 de janeiro de 2020 Empenho Anulado 11,90