Dados do pagamento de número 10020016


  • Data do pagamento 10/02/2020
  • Valor 2.500,74 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.500,74 31704 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 10020024
  • Empenho feito em 10/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VS COMÉRCIO EI RELI EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de Material - Material Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD. Conforme Pregão Presencial nº 9/2018-0016 e contrato nº 20190336.DEA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10020024 10 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 2.500,74
10020049 10 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 2.500,74
10020016 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 2.500,74