Dados do pagamento de número 27070003


  • Data do pagamento 27/07/2020
  • Valor 631,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 631,30 72702 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 02060011
  • Empenho feito em 02/06/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Serviço de Água e Esgoto - Fatura Agrupada de Fornecimento de água para o prédio da Prefeitura Municipal, Sanitário Público, SEMOUV e Mercado Municipal, referente ao meses de maio à agosto de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02060011 2 de junho de 2020 Empenho Realizado 2.500,00
04060014 4 de junho de 2020 Liquidação Realizado 628,23
02070007 2 de julho de 2020 Liquidação Realizado 631,30
27070003 27 de julho de 2020 Pagamento Realizado 631,30
27070002 27 de julho de 2020 Pagamento Realizado 628,23
29070028 29 de julho de 2020 Liquidação Realizado 609,75