Dados do pagamento de número 27070009


  • Data do pagamento 27/07/2020
  • Valor 930,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 930,00 72704 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 13070001
  • Empenho feito em 13/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: P&L INFORMATIC A COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Serviços de manutenção em impressora Brother DCP-8080DN- troca de cilindro DR-580, de unidade fusora completa e toner TN-580 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13070001 13 de julho de 2020 Empenho Realizado 930,00
15070001 15 de julho de 2020 Liquidação Realizado 930,00
27070009 27 de julho de 2020 Pagamento Realizado 930,00