Dados do pagamento de número 21070002


  • Data do pagamento 21/07/2020
  • Valor 595,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 595,00 72104 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 15070001
  • Empenho feito em 15/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J N PIMENTEL C ASTRO - ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: aquisição de peças para manutenção da ambulancia Ducato de placa CDR-0799, para atender as necessidades da Sec.Municipal de saude.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15070001 15 de julho de 2020 Empenho Realizado 595,00
17070001 17 de julho de 2020 Liquidação Realizado 595,00
21070002 21 de julho de 2020 Pagamento Realizado 595,00