Dados do pagamento de número 14070067


  • Data do pagamento 14/07/2020
  • Valor 21.816,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.816,50 1317 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 165662

Dados do empenho de número 10070036
  • Empenho feito em 10/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-ADMINIST RAÇÃO-COMISSIO NADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Antecipação de metade do décimo terceiro referente o mês de julho/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10070036 10 de julho de 2020 Empenho Realizado 21.816,50
13070030 13 de julho de 2020 Liquidação Realizado 21.816,50
14070067 14 de julho de 2020 Pagamento Realizado 21.816,50