Dados do pagamento de número 30070004


  • Data do pagamento 30/07/2020
  • Valor 480,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 480,00 20947 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 27070002
  • Empenho feito em 27/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PRUDENTE COMER CIAL LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisição de peças para manutenção das ambulancias, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27070002 27 de julho de 2020 Empenho Realizado 480,00
29070006 29 de julho de 2020 Liquidação Realizado 480,00
30070004 30 de julho de 2020 Pagamento Realizado 480,00