Dados do pagamento de número 12080019


  • Data do pagamento 12/08/2020
  • Valor 3.258,69 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.258,69 7448 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 29070006
  • Empenho feito em 29/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO SHALOM L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisição de Combustivel ( diesel e etanol)para atender as necessidadesda secretaria de saude, destinado ao PAB, conforme pregão Nº 9/2020-0001; contrato Nº 20200309.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29070006 29 de julho de 2020 Empenho Realizado 3.258,69
30070003 30 de julho de 2020 Liquidação Realizado 3.258,69
12080019 12 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 3.258,69