Dados do pagamento de número 12020038


  • Data do pagamento 12/02/2020
  • Valor 741,71 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 700,00 1039 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743
Retenções N/A 41,71 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 06010004
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PEDRO DA SILVA GABRIEL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 060 - Secretaria de Cultura, Desporto e Turism
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Gestão e Manut.da Secretaria de Desp. Cultura e Turismo
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção da Secretaria de Desporto, Cultura e Turismo
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Serviço de fornecimento de material tipo ferro para ornamentação do Natal de Luz, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010004 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 741,71
08010003 8 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 741,71
12020038 12 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 741,71