Dados do pagamento de número 24010014


  • Data do pagamento 24/01/2020
  • Valor 11.164,16 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.164,16 7448 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 08010006
  • Empenho feito em 08/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO SHALOM L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2018-0001'
  • Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de Combustível ( diesel )para atender as necessidades da Secretaria de Obras (SEMOUSA),conforme pregão Nº 9/2018-0001 e contrato Nº20190306.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010006 8 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 11.164,16
10010011 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 11.164,16
24010014 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 11.164,16