Dados do pagamento de número 24010008


  • Data do pagamento 24/01/2020
  • Valor 308,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 308,10 7448 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 08010008
  • Empenho feito em 08/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO SHALOM L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2018-0001'
  • Unidade orçamentária: 010 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestao do Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de Combustível ( diesel )para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita Municipal, conforme pregão Nº 9/2018-001 e contrato Nº20190306.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010008 8 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 308,10
10010013 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 308,10
24010008 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 308,10