Dados do pagamento de número 24010029


  • Data do pagamento 24/01/2020
  • Valor 867,35 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 867,35 7448 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 09010004
  • Empenho feito em 09/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO SHALOM L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2018-0001'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisiçao de Combustivel ( diesel ) destinado a atender as necessidades do PAB. Conforme Pregao presencial nº9/2018-0001 e Contrato nº 20190309

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010004 9 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 867,35
10010024 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 867,35
24010029 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 867,35