Dados do pagamento de número 30010016


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 7.932,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.932,00 13002 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 20010002
  • Empenho feito em 20/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PUERTO RICO GR AFICA E EVENTO S LTDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: serviços de confecção de material grafico para atender as necessidades dos pacientes deste municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20010002 20 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 7.932,00
22010002 22 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 7.932,00
30010016 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 7.932,00