Dados do pagamento de número 24010052


  • Data do pagamento 24/01/2020
  • Valor 6.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.000,00 12406 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 17010004
  • Empenho feito em 17/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO CARLOS FRANCA DA SIL VA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E GELADEIRA DOS POSTOS DE SAUDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17010004 17 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 6.000,00
21010007 21 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 6.000,00
24010052 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 6.000,00