Dados do pagamento de número 31010015


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 2.255,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.255,40 7448 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 100137

Dados do empenho de número 08010018
  • Empenho feito em 08/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO SHALOM L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0031 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção da Educação Básica e Apoio Administrativo-40%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
  • Histórico: Aquisição de Combustivel ( diesel ) para atender as necessidades do Transporte Escolar Municipal,

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010018 8 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.255,40
10010027 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 2.255,40
31010015 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.255,40