Dados do pagamento de número 10010123


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 33.033,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.982,99 11012 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X
N/A Débito 8.926,64 11006 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X
N/A Débito 5.613,25 11010 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X
N/A Débito 8.510,62 11008 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 06010009
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL ENE RGIA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de dezembro de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010009 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 33.033,50
07010003 7 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 33.033,50
10010123 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 33.033,50