Dados do pagamento de número 30010004


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 1.998,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.998,96 13002 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 06010060
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SAMILLY SILVA DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Prestação de serviços de manutenção nas mangueiras e conexões hidráulicas da Retroscavadeira. Referente a dezembro de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010060 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.998,96
06010039 6 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.998,96
30010004 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.998,96