Dados do pagamento de número 21010027


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 950,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 950,00 43294 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 06010076
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EDILENO NAZARE DE SOUSA SERV IÇOS - ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Serviço de manutenção mensal do Portal da Transparência bem como Infraestrutura - Layout - Hospedagem e Suporte do SITE desta Prefeitura; referente ao mês de Dezembro de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010076 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 950,00
06010053 6 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 950,00
21010027 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 950,00