Dados do pagamento de número 08010002


  • Data do pagamento 08/01/2020
  • Valor 4.650,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.650,00 20947 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 06010082
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PRUDENTE COMER CIAL LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de peças:rodas,borracha, espacador, coroa,trava, engrenagem e rolamento, para manutenção da Retroscavadeira, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal Obras.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010082 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 4.650,00
07010014 7 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 4.650,00
08010002 8 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.650,00