Dados do pagamento de número 27020011


  • Data do pagamento 27/02/2020
  • Valor 3.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.000,00 63027 Banco do Brasil S.A. SÃO DOMINGOS 1341 103853

Dados do empenho de número 21020002
  • Empenho feito em 21/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.A. SANTOS DE AGUIAR COMERC IO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de material para manutenção das atividades da Câmara Municipal de São Domingos do Capim.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21020002 21 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 3.061,79
21020003 21 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 3.000,00
24020001 24 de fevereiro de 2020 Empenho Anulado 61,79
27020011 27 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 3.000,00