Dados do pagamento de número 00000069


  • Data do pagamento 27/02/2018
  • Valor 1.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.200,00 22703 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1341 103853

Dados do empenho de número 00000024
  • Empenho feito em 15/02/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: SERVIÇO COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DA CONTABILIDADE DA CM SÃO DOMINGOS DO CAPIM REF. 02/2018

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000024 15 de fevereiro de 2018 Empenho Realizado 1.200,00
00000025 15 de fevereiro de 2018 Liquidação Realizado 1.200,00
00000069 27 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 1.200,00