Dados do pagamento de número 00000032


  • Data do pagamento 31/01/2018
  • Valor 834,28 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 834,28 851002 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1341 103853

Dados do empenho de número 00000044
  • Empenho feito em 31/01/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: INSS - PATRONAL FOPAG DOS EFETIVOS DA CM são domingos do capim ref. 12/2017

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000044 31 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 834,28
00000044 31 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 834,28
00000032 31 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 834,28