Consultar pagamentos de despesa orçamentária por fornecedor
a
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 01/02/2022  doneCredor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL-INSS 
5 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.768,72
Data Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
01/02/2022 00000013
001 - Câmara Municipal de São João da Ponta

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0161-XX
INSTITUTO NACI ONAL DE SEG.SO CIAL-INSS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 333,30 visibility Detalhes
01/02/2022 00000011
001 - Câmara Municipal de São João da Ponta

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0161-XX
INSTITUTO NACI ONAL DE SEG.SO CIAL-INSS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 386,62 visibility Detalhes
01/02/2022 00000010
001 - Câmara Municipal de São João da Ponta

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0161-XX
INSTITUTO NACI ONAL DE SEG.SO CIAL-INSS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 880,00 visibility Detalhes
01/02/2022 00000012
001 - Câmara Municipal de São João da Ponta

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0161-XX
INSTITUTO NACI ONAL DE SEG.SO CIAL-INSS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 888,80 visibility Detalhes
01/02/2022 00000009
001 - Câmara Municipal de São João da Ponta

3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X79.036/0161-XX
INSTITUTO NACI ONAL DE SEG.SO CIAL-INSS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 5.280,00 visibility Detalhes

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