Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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01/02/2022 | 01020001 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio fornecimento de materiais de pintura, destinado a manutenção desta Casa Legislativa. |
XX.X96.155/0001-XX A.P. DE ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - M E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 815,00 | visibility Detalhes |
01/02/2022 | 01020002 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio fornecimento da rede de internet a esta Casa Legislativa. |
XX.X51.624/0001-XX PROSERVNET PRO DUTOS E SERVIÇ OS EIRELI - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 130,00 | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010004 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio tarifas bancárias, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
XX.X16.552/0001-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 198,00 | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010003 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio manutenção do Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
XX.X88.268/0001-XX ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P ROD. DE INFORM ÁTICA LTDA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010002 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio concessão de 04 (quatro) diárias nos dias 01/02 á 04/02/2022, destinada a Vereador, desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Belém/PA, para participar de uma reunião na COAB, uma reunião com Deputado Estadual Eraldo Pimenta e uma reunião com Deputado Federal Celso Sabino, conforme Portaria nº 05/2022. |
XXX.843.742-XX JOSE REINAN SA LES DE ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.920,00 | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010001 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio concessão de 04 (quatro) diárias nos dias 01/02 á 04/02/2022, destinada a Vereadora - Presidenta, desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Belém/PA, para levar documentos para escritório de contabilidade, e reunir-se com a Cilicia Contadora, participar de uma reunião com o Nilson Pinto Deputado Federal, conforme Portaria nº 04/2022. |
XXX.074.512-XX SILVANIRA VERÇ OSA MENDES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.920,00 | visibility Detalhes |
26/01/2022 | 26010001 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio fornecimento de refeições. |
XXX.556.902-XX FABIO GAMA DE CARVALHO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
25/01/2022 | 25010001 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio concessão de 04 (quatro) diárias nos dias 25/01 á 28/01/2022, destinada a Vereador, desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Altamira/PA, para participar de uma reunião com Vereador Olailton Carvalho Ferreira, e uma reunião na SEDAP e uma reunião na SESP, conforme Portaria nº 03/2022. |
XXX.843.742-XX JOSE REINAN SA LES DE ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.920,00 | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010003 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio Vencimentos de Servidores - Contratados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
XX.X90.434/0001-XX FOLHA DE SERVI DORES CÂMARA - CONTRATADOS |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.636,00 | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010004 001 - Câmara Municipal de Senador José Porfírio tarifa de energia eletrica, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL ENE RGIA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 572,15 | visibility Detalhes |
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