Dados do pagamento de número 28030005


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 4.662,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.662,90 45621 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0567 684619

Dados do empenho de número 27030004
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: L. A. DE SOUSA COMERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '038-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0126 - Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho e Promoção Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria ASSSITENCIA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030004 27 de março de 2024 Empenho Realizado 4.662,90
27030006 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.662,90
28030005 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.662,90