Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 10/04/2024  doneData menor ou igual a 10/05/2024 
396 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.397.814,95
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
07/05/2024 07050011
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social
AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº449/2024.
XXX.902.472-XX
ELIETE DO SOCO RRO DE OLIVEIR A GOMES
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 80,00 visibility Detalhes
07/05/2024 07050002
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
XX.X25.437/0001-XX
A LEAL FIGUEIR EDO ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 6.761,80 visibility Detalhes
07/05/2024 07050013
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social
AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO Nº451/2024.
XXX.280.952-XX
SANDRA MARIA M ELO LEAL
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 80,00 visibility Detalhes
07/05/2024 07050012
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social
AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº450/2024.
XXX.678.822-XX
RUTH HELENA CA RDOSO MOURA
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 80,00 visibility Detalhes
07/05/2024 07050006
003 - Fundo Municipal de Saúde
01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº242/2024.
XXX.410.832-XX
ADRIANA GONÇAL VES CHAVES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
07/05/2024 07050005
003 - Fundo Municipal de Saúde
01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº241/2024.
XXX.749.222-XX
JOÃO BATISTA F AVACHO SARMENT O
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
07/05/2024 07050003
001 - Prefeitura Municipal de Soure
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.
XX.X68.261/0001-XX
BARROS E PENA LTDA EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 22.555,06 visibility Detalhes
07/05/2024 07050004
001 - Prefeitura Municipal de Soure
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.
XX.X68.261/0001-XX
BARROS E PENA LTDA EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 30.513,24 visibility Detalhes
07/05/2024 07050001
004 - Fundo Municipal do Trabalho e Promoção Social
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
XX.X25.437/0001-XX
A LEAL FIGUEIR EDO ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 6.584,20 visibility Detalhes
07/05/2024 07050010
001 - Prefeitura Municipal de Soure
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES FEDERAIS.
XX.X69.241/0001-XX
CAUC FÁCIL LTD A ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 19.750,00 visibility Detalhes

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