Dados do pagamento de número 07030008


  • Data do pagamento 07/03/2024
  • Valor 3.144,63 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.144,63 30701 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 7358X

Dados do empenho de número 06020002
  • Empenho feito em 06/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A LEAL FIGUEIR EDO ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '048-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0014 - Mais Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Manutençao de Unidades e Postos de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06020002 6 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 3.144,63
08020015 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.144,63
07030008 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.144,63