Dados do pagamento de número 30010076


  • Data do pagamento 30/01/2024
  • Valor 2.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 2.020,18 13001 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 42546X

Dados do empenho de número 29010079
  • Empenho feito em 29/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - SEC.DE TRAB.E PROM.S OCIAL-CRAS VOL ANTE/TEMPORÁRI OS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0005 - Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: FOPAG - VENCIMENTOS DA SEC.MUN DE PROMOÇAO/CRAS VOLANTE/COMISSIONADO MES DE JANEIRO/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010079 29 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.200,00
29010072 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.200,00
30010076 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.200,00