Dados do pagamento de número 20020012


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 8.065,51 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 8.065,51 22002 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 200018

Dados do empenho de número 07020015
  • Empenho feito em 07/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JACILENE PEREI RA GOMES ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '049-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Apoio as Ações da Educação Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: Fornecimento de genêros Alimentícios, PARA atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão nº 049-2023 e Contrato nº 20240108.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07020015 7 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 8.065,51
15020001 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 8.065,51
20020012 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 8.065,51