Dados do pagamento de número 30010146


  • Data do pagamento 30/01/2024
  • Valor 3,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3,20 0 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 433411

Dados do empenho de número 02010030
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0005 - Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: tarifas bancárias, referentes ao exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010030 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 100,00
30010146 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 3,20
30010043 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3,20
29020064 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3,20
29020053 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3,20
27030148 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 3,20
27030068 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 3,20
29040075 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3,20
29040059 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3,20