Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010146
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 3,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 433411 |
Dados do empenho de número 02010030
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.057 - Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: tarifas bancárias, referentes ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010030 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100,00 |
30010146 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,20 |
30010043 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,20 |
29020064 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,20 |
29020053 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,20 |
27030148 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,20 |
27030068 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,20 |
29040075 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,20 |
29040059 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,20 |