Dados do pagamento de número 20020024


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 5.955,57 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 5.955,57 22001 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 200018

Dados do empenho de número 31010071
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Apoio as Ações da Educação Básica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: contribuição patronal ao INSS, referente a servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educação, competência janeiro/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010071 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.955,57
31010047 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.955,57
20020024 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 5.955,57