Dados do pagamento de número 08030057


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 4.306,88 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 4.306,88 46771 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 200018

Dados do empenho de número 01030001
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: R. PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERC. EM GER AL
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '043-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Apoio as Ações da Educação Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão nº 043/2023 e Contrato nº 20240069.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030001 1 de março de 2024 Empenho Realizado 4.306,88
06030002 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.306,88
08030057 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.306,88