Dados do pagamento de número 28020054


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 837,18 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 837,18 1010 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 200018

Dados do empenho de número 28020038
  • Empenho feito em 28/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - SECRET ARIA DE EDUCAÇ ÃO/EFETIVOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Apoio as Ações da Educação Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.08.00 - Outros benef. assist.do serv idor e do mil
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: Salario familia dos servidores efetivos lotados da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de fevereiro/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020038 28 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 837,18
28020063 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 837,18
28020054 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 837,18