Dados do pagamento de número 26030021


  • Data do pagamento 26/03/2024
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 200,00 32619 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 10003X

Dados do empenho de número 25030028
  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ERICA ELLEN RA MIREZ RAIOL
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Sec Mun do Desenv. Econômico e Produção
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Produção
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: DUAS (02) DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº129/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030028 25 de março de 2024 Empenho Realizado 200,00
26030022 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 200,00
26030021 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 200,00