Dados do pagamento de número 12040036


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 23.472,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 23.472,00 301702 Banco do Estado do Pará S.A. SOURE 0087 6019714

Dados do empenho de número 27030018
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E DE J BRITO C OMERCIO DE CAR NES EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '049-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - Educação com Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Apoio a Alimentação Escolar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
  • Histórico: Fornecimento de genêros Alimentícios, destinados para merenda escolar, conforme Pregão nº 049/2023 e Contrato nº 20240111. Junto à Secretaria Municipal de Educação.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030018 27 de março de 2024 Empenho Realizado 23.472,00
04040004 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 23.472,00
12040036 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 23.472,00