Dados do pagamento de número 27030019


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 6.301,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 4.057,80 20002 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 111570

Dados do empenho de número 01040006
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RIBEIRO & RIBE IRO SERVICOS M EDICOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '003/2022-CP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0014 - Mais Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Referente aos serviços médicos prestados junto ao Hospital Municipal.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040006 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 132.569,12
05040010 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 132.569,12
05040007 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 132.569,12