Dados do pagamento de número 03040024


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 4.212,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.212,00 6833 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 425397

Dados do empenho de número 27030028
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MACIEL & FONSE CA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '027.2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0005 - Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030028 27 de março de 2024 Empenho Realizado 4.212,00
03040021 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.212,00
03040024 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.212,00