Dados do pagamento de número 03040026


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 7.416,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.416,00 40302 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 42546X

Dados do empenho de número 25030019
  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JACILENE PEREI RA GOMES ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '013-2023-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0005 - Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: Aquisiçao de brinquedos para necessidades desta secretaria.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030019 25 de março de 2024 Empenho Realizado 7.416,00
02040020 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.416,00
03040026 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.416,00