Dados do pagamento de número 24040018


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 14.314,86 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 14.314,86 301702 Banco do Estado do Pará S.A. SOURE 0087 6019714

Dados do empenho de número 10040007
  • Empenho feito em 10/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A LEAL FIGUEIR EDO ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '049-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0010 - Educação com Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.020 - Apoio a Alimentação Escolar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
  • Histórico: Fornecimento de genêros Alimentícios, destinados para merenda escolar, conforme Pregão nº 049-2023 e Contrato nº 20240107. Junto à Secretaria Municipal de Educação.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10040007 10 de abril de 2024 Empenho Realizado 14.314,86
16040002 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.314,86
24040018 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.314,86