Dados do pagamento de número 08030105


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 250,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 250,00 30802 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 91383
N/A Cheque 400,00 31102 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 91383
N/A Cheque 400,00 31501 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 91383
N/A Cheque 500,00 32001 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 91383
N/A Cheque 500,00 32701 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 91383

Dados do empenho de número 01030089
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOSIMAR VALE M ARTINS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
  • Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
  • Histórico: SERVIÇOS DE VIGILANCIA PREDIO IPSMS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030089 1 de março de 2024 Empenho Realizado 950,00
01030035 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 950,00
06030061 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 500,00
08030104 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 150,00
11030095 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 300,00