Dados do pagamento de número 10050004


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 8.852,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.852,00 51005 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 7358X

Dados do empenho de número 15040023
  • Empenho feito em 15/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MIDIA SEGURANÇ A ELETRONICA E IRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003-2023-PE-SRP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15040023 15 de abril de 2024 Empenho Realizado 8.852,00
19040011 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.852,00
10050004 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 8.852,00