Dados do pagamento de número 02050013


  • Data do pagamento 02/05/2024
  • Valor 250,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 250,00 50203 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 10003X

Dados do empenho de número 02050002
  • Empenho feito em 02/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EDENIL GONÇALV ES SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO Nº447/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02050002 2 de maio de 2024 Empenho Realizado 250,00
02050009 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 250,00
02050013 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 250,00